单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目(按功能科目) |
预算数 |
项 目(按经济科目) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
406.58 |
一、一般公共服务支出 |
326.11 |
一、工资福利支出 |
88 |
二、事业收入 |
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二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
209.17 |
三、上级补助收入 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
94.41 |
四、附属单位上缴收入 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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六、其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
61.05 |
七、基本建设支出 |
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八、医疗卫生和计划生育支出 |
15.89 |
八、其他资本性支出 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
21.94 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
10.47 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
406.58 |
本年支出合计 |
413.52 |
本年支出合计 |
413.52 |
七、事业基金弥补收支差额 |
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八、上年结转 |
6.94 |
结转下年 |
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结转下年 |
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收入总计 |
413.52 |
支出总计 |
413.52 |
支出总计 |
413.52 |